
老師你好!我在5月收到發(fā)票,但款沒付,我做了借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付賬款。6月付款時(shí)我又做了借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付賬款。借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款。現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方有余額,我要怎樣調(diào)賬
答: 您好 借:管理費(fèi)用 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字 您6月份多做了一遍
借:待攤費(fèi)用18000 貸:銀行存款18000 借:管理費(fèi)用1500 貸:待攤費(fèi)用1500 借:管理費(fèi)用--稅費(fèi)1164 貸:銀行存款1164 鈞喬老師,這是一次性開的2021年全年的發(fā)票,不能直接做費(fèi)用嘛?如果這樣攤銷攤完到明年年底了。但這是今年的租金呀
答: 同學(xué)您好,您如果生今年的話,可以現(xiàn)在一次記入的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問老師,發(fā)票開了200,實(shí)際單位只能報(bào)180,我做賬是按180做嗎?借:管理費(fèi)用 180貸:銀行存款 180
答: 同學(xué),你好,按180做就行
麻煩問一下我3月份做賬沒注意,把一張銀行付保險(xiǎn)公司的單子發(fā)票沒來,沒掛證做成借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,這個(gè)月發(fā)票才收到我怎么能把前面的賬沖了?
網(wǎng)站建設(shè),記賬:借管理費(fèi)用貸:銀行存款。錢已經(jīng)打了。發(fā)票還沒開,下次發(fā)票開過來后怎么做?
查看2017年度賬,借,管理費(fèi)用2700.貸銀行存款,取得得2700發(fā)票是專票,有78.64得稅額,現(xiàn)在怎么調(diào)賬

