請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師,您好,我想問一下,我們公司開了一個實體門店,然 問
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費,發票就可以開給你們。 答
有員工離職,申報個稅時需要把離職日期改為4月末嗎 問
同學你好 那就沒有他了哦 答
老師,我們有一個一直合作的客戶,2023年開始貨款開 問
那些管公司的這些親屬對這個債務償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發貨單合同運輸單這些還有對方的簽字單最好 答

我們是快遞公司,7月有個網點賠償我們178元丟件費用,沖減上月已經給客戶確認的收入19750元,請問本月怎么做分錄。
答: 你好 沖收入 借主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款
2020年2月的養老失業工傷單位部分,前期交了,入了費用,后期收到之后直接沖減費用,還是做收入,怎么做分錄?
答: 你好! 借:銀行存款 貸:營業外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月收到一筆無票收入,本應該掛預收,下月結算進收入,但當月直接做收入了,那下月結算時候應該怎么做分錄呢,是應該走費用嗎?老師辛苦了 麻煩給予解答
答: 你好,借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費做的是這個,收到了錢之后借銀行存款貸應收賬款。

