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晴空
于2016-07-15 15:10 發布 ??1486次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-07-15 15:20
付款時借:預付賬款,貸:銀行存款,收到發票借:管理費用 ,貸:預付賬款對嗎還有老師這個預付賬款是不是也能寫成其他應收款
鄒老師 解答
2016-07-15 15:12
收到發票 借;管理費用等科目 貸;預付賬款
2016-07-15 17:51
你好,是的有的企業也會通過其他應收款核算
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老師,公司的快遞費是月結的,但是發票是隔幾個月開一次的,付快遞費和收到發票,這個業務怎么做分錄
答: 收到發票 借;管理費用等科目 貸;預付賬款
老師,快遞費應該怎么做分錄
答: 你好,借管理費用,快遞費,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,2020年1月開的快遞費發票,但實際業務是2019年年12月發生的費用,請問1月怎么做分錄
答: 可以作為2020年當期費用入賬。
快遞費要怎么做分錄?這種發票要繳稅嗎?
討論
這個月我公司銀行支付了快遞費,但是發票沒收到,對方說和下個月的金額一起開。這個月和下個月要怎么做分錄
支付快遞費怎么做分錄,沒有發票可以嗎?
老師,咨詢下,公司的快遞費是月結,8月的快遞費一共3600,從公帳付了3600,收到3600的發票,其中包含員工錯用單位的賬號付了一筆20元的快遞費,收回現金20元,這個賬怎么做平呀,怎么做分錄
車間員工工傷出院后醫院寄的住院發票快遞費記入什么科目?怎么做分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2016-07-15 15:12
鄒老師 解答
2016-07-15 17:51