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會計學堂
于2020-08-04 17:48 發布 ??701次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-08-04 17:48
你好,同學。你這是屬于往來款項,通過分錄補錄,就可以的了。
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請問一個問題,如果我想把2019年的應收未收款和應付未付款補入到2019年的賬上,前提是未有結轉,可以怎樣入
答: 你好,同學。 你這是屬于往來款項,通過分錄補錄,就可以的了。
請問下 收到對方公司的先付款,是貸應收賬款嗎?后期怎么結轉呢?
答: 收到對方公司的先付款,可以計入預收賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
分錄都做完了,應收應付款和票據需要月底結轉嗎?
答: 你好!這2個是往來不需要結轉。
這個月收到政府專項拔款,入了專項應付款,請問月末要結轉收入嗎?
討論
查到09年有一筆其它應收款2000元屬于結轉上年的時候多記的,本來就不存在的,一直掛到現在了,該怎么處理
年底未收的應收賬款和未付的其他應付款怎么結轉?
老師你好,那這個工程要結轉利潤嗎?那剩下的5仟是結轉做應收款嗎?等以后開了票,收了款在交5仟的稅?
由于將應收款調整為撥出經費,導致結轉結余數據為負數,這樣可以么?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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