
老師,我們12號交的物業費,22號才給開票,都在一個月內發生,那我分錄怎么做,是不是12號那天做一筆其他應付款,22號再用管理費用沖一下其他應付款?
答: 你好 你如果是月末做賬的話可以月末一起做就行了。 不需要在做沖了 。 如果你是按天做賬的話 是的就要按你上面的情況來做
老師,公司法工資都是老板個人發的。這種情況下,做賬的時候借:管理費用-工資 貸:其他應付款-老板,這筆分錄后附什么附件啊?除了工資表之外?
答: 你好,附工資表;單位向老板借款的借款單;
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這個分錄,不大懂:借:管理費用 貸:其他應付不款是什么意思?
答: 是不是寫錯了 應該是借:管理費用 貸:其他應付款


四不和尚 追問
2020-08-04 13:56
立紅老師 解答
2020-08-04 13:58