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芳兒
于2020-08-03 23:30 發布 ??1030次瀏覽
宇飛老師
職稱: 中級會計師,稅務師,注冊會計師
2020-08-03 23:39
開發票借:應收賬款 10貸:主營業務收入10(有增值稅另外考慮)借:銀行存款 5 其他應收款 5貸:應收賬款10
芳兒 追問
2020-08-04 08:57
老師,這樣是不是從賬上就看不出來我們等于是代承包商收的回款
2020-08-04 09:03
之前想著收的款做到其他應收款,摘要注明代商戶收結算款,到時雙方做抵頂租金手續,從賬上也好核對。本來客戶是事業單位不要發票誰知客戶又全額要發票呢,所以不知道怎么能既體現是代承包商收款,又不能讓稅務局看出已經備案商業用房出租,因為從價計稅房產稅變更從租了,不知道怎么處理合適呢
宇飛老師 解答
2020-08-04 09:17
是,這樣不體現代收。但是如果要開票就只能交稅了。
2020-08-04 10:21
我們給客戶開票了,記入收入,承包商再給我們開等額發票做為成本,這樣處理合適嗎
2020-08-04 10:22
嗯,這樣子處理是可以的。
2020-08-04 11:23
老師,同樣的。電費我們正常交供電局了。記入借管理費用,貸銀行存款了。現在把承包商應承擔的電費收過來了已經對公轉我們公戶了,那是不是要沖減之前記入我們費用的那部分,借銀行存款,借管理費用負數,這樣做對著嗎
2020-08-04 11:26
是的,那其實就不是你們的費用了,沖掉即可。
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宇飛老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
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2020-08-04 11:26