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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-08-03 15:24

你好
一般納稅人,銷售貨物分錄是,借;應收賬款    ,貸;主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
收到進項,借;庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸;應付賬款等科目

提問者1號 追問

2020-08-03 15:27

之前老會計收到進項,借,庫存商品,借,應交稅費-待認證進項稅額,后再做會計分錄,借,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應交稅費-待認證進項稅,這樣做對嗎

鄒老師 解答

2020-08-03 15:29

你好,如果是購進的時候 發票沒認證,之后才認證抵扣的,那之前的會計做的是正確的

提問者1號 追問

2020-08-03 15:35

沒太懂您的意思,能具體說明什么時候是,應交進項稅,什么時候是,待認證進項稅。我分不清,

鄒老師 解答

2020-08-03 15:38

你好
發票入賬了,但是發票沒有認證,通過待認證進項稅額核算
發票認證同時入賬,通過進項稅額核算

提問者1號 追問

2020-08-03 15:48

我們就是收到發票就認證了才做賬了,是不是就沒必要通過 待認證進項稅。這樣做有沒有問題

鄒老師 解答

2020-08-03 15:49

你好
發票入賬了,但是發票沒有認證,通過待認證進項稅額核算,之后認證了轉到 進項稅額核算
發票認證同時入賬,通過進項稅額核算,這種情況不需要通過 待認證進項稅額核算

提問者1號 追問

2020-08-03 15:53

那我新交接,之前老會計這樣做,我怎么更改,調整科目

鄒老師 解答

2020-08-03 15:54

你好,如果之后認證了,這樣做分錄
借;應交稅費-進項稅額,貸;應交稅費-待認證進項稅額

提問者1號 追問

2020-08-03 15:57

您沒明白我的意思,我們老會計,這些,借;應交稅費-進項稅額,貸;應交稅費-待認證進項稅額,同期就都做了,我是說我以后,不用跟著他做吧,我需要調整什么科目嗎?

鄒老師 解答

2020-08-03 15:58

你好,你不用跟著他做,如果進項認證了,那當時的分錄就是
借;庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸;應付賬款等科目
就不需要通過待認證進項稅額核算了

提問者1號 追問

2020-08-03 16:02

好的,另外我們有一些住宿專票,5月老會計已經入賬,他沒有進行認證,直接借管理費用,貸,銀行,我需要怎么處理

鄒老師 解答

2020-08-03 16:03

你好,這個住宿費專用發票進項稅額本來是可以抵扣的嗎?

提問者1號 追問

2020-08-03 16:04

對,外地出差,住宿專票

鄒老師 解答

2020-08-03 16:05

你好,那今后如果認證了,這樣做分錄
借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;管理費用

提問者1號 追問

2020-08-03 16:13

分錄不太懂,為什么把貸管理費用,去把管理費用沖掉了么?

鄒老師 解答

2020-08-03 16:14

你好,因為之前沒有認證,把發票含稅全部計入了管理費用,現在只能了進項稅額,那么管理費用金額也會減少

提問者1號 追問

2020-08-03 16:23

那我可不可以就按以前老會計那樣,進項稅不做任何操作,也不認證,稅額也不大。也不用做任何處理了

鄒老師 解答

2020-08-03 16:25

你好,你的意思是按普通發票入賬?

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