
請問老師,我們是裝修公司,一個項目因為一些問題,從7750元的質保金中扣除了1750元作為罰款,剩余6000元質保金付給了施工方。施工方給的發票是按照全額給開的。我做賬是,借:其他應付款—質保金 7750,貸:銀行存款 6000,貸:營業外收入 1750。請問老師這樣做賬對嗎?
答: 您好。1750可以沖減當期銷售收入,這次款項可以按照質保金算。
老師你好,如果是股東借款,入賬的時候是做其他應付款,那他拿日常報銷的發票過來沖借款是怎么做賬?直接沖其他應付款嗎?
答: 你好,沖其他應付款的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,做內賬現金付的房租,發票沒到,不考慮發票怎么做賬,需要進其他應付款過渡嗎
答: 你好? 付多少月的記預付,按月分攤記成本費用


糖逗逗 追問
2020-08-03 10:30
周瓊老師 解答
2020-08-03 11:20