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手心的百合
于2016-07-12 15:48 發布 ??777次瀏覽
黃老師
職稱: 會計師
2016-07-12 15:50
我們還沒有和系統申報,是填的紙質報表
手心的百合 追問
2016-07-13 16:51
是一般納稅人。
黃老師 解答
你好,如果有認證通過,打開增值稅申報系統時,點擊進入進項采集,一鍵讀取,可顯示進項稅額是多少
2016-07-12 15:54
請問是一般納稅人還是小規模納稅人
2016-07-13 16:52
那就在進項稅額那邊填寫抵扣的金額數
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小規模納稅人開增值稅專用發票,怎樣申報增值稅報表?
答: 您好,填寫到增值稅申報表的第2欄,或者第5欄內。
在申報小規模納稅申報表時,企業本身有自開增值稅專用發票,這增值稅專用發票的金額填報在哪一欄呢
答: 自開增值稅專票,填到稅務局代開專票欄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
根據納稅申報表計算增值稅稅負,有增值稅普通發票和增值稅專用發票稅負怎么算
答: 一塊算的,普票也是銷售額也需要進項抵扣的
一張銷項增值稅專用發票 ,一張進項增值稅專用發票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
討論
老師,你好我是小規模企業,5月份開普通電子發票69223元,6月份開增值稅專用發票1000000元,之前購買金稅盤440元可以本月抵減,請問老師我在增值稅申報表中怎么填寫?麻煩老師詳細說明,謝謝
我們這個季度開具的有增值稅普通發票和增值稅專用發票,我本月只申報增值稅專用發票,下個季度在申報普通發票可以嗎
請問電費增值稅專用發票于6月認證通過,6月申報表應填列哪些欄目呢?我第一次接觸。
開具的增值稅專用發票如何填寫申報表?
黃老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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手心的百合 追問
2016-07-13 16:51
黃老師 解答
2016-07-12 15:50
黃老師 解答
2016-07-12 15:54
黃老師 解答
2016-07-13 16:52