
老師您好,麻煩請問,旅游公司團單合計收入1000元,預收了600元,還剩400沒有收回來,沒有給開發票,這樣做合適著沒,借:銀行存款600,應收賬款400貸:預收賬款1000
答: 同學,你好,我覺得不合適,沒有收回來的不能做賬,應該分錄是借銀行存款600 貸預收賬款600
老師,我們還沒開發票給對方,先收到對方部分預付款,是借銀行存款,預收賬款還是應收賬款啊?我有點懵了
答: 你好,貸方可以是預收賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,銀行有一筆款進賬但是不小心做成銀行存款增加應收賬款減少了,跨幾個月才發現這筆收入對應的發票是系統上作廢的(發票當時也沒做賬),現在可以紅沖原來的銀行存款再做一筆預收賬款嗎?
答: 你好,可以的,紅沖就可以了
老師,我們公司收到一筆合同款,打到對公號里,還沒開發票,這個月做賬算預收賬款里嗎?銀行付款一些貨款還沒有發票,銀行付款了,我是貸方是寫應付賬款,還是銀行存款
幾個月前開的發票本月沖紅重開了,之前開的時候收到款了直接借的銀行,現在沖紅是按原分錄做紅字沖回,在按原分錄重做藍字,借科目還是通過銀行存款?還是通過預收賬款或應收賬款?哪個更合適
上月已發貨并開具了發票這個月才收到賬款,憑證:借:銀行存款。 貨:應收賬款。這個分錄對嗎?我看同事怎么貨方寫戊:預收賬款
老師 借:銀行存款100 貸:預收賬款100 借:預收賬款100 貸:應收帳款100可不可以合并做借:銀行存款100 貸:應收賬款100


指尖芭蕾 追問
2020-08-03 12:28
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2020-08-03 12:29
森林老師 解答
2020-08-03 13:52
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