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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2020-08-01 17:29

商品過期報廢損失計入管理費用
管理不善造成被盜、丟失、霉爛變質的損失屬于非正常損失,你要看你們毀損是不是屬于這個范圍,增值稅才需要做進項轉出處理;如不屬于則不用做進項轉出處理。

獸醫~方先生 追問

2020-08-01 17:59

老師好,
不好意思,我是零基礎,屬于這個范圍的會計分錄 分別應該怎么寫?謝謝!

venus老師 解答

2020-08-01 18:02

1、批準處理前的分錄

借:待處理流動資產損溢?

貸:庫存商品貸:應交稅金--進項稅額轉出 (如果原來沒取得稅票,則不需要轉出)

2、批準后,根據損失原因.轉入管理費用或營業外支出.

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新成立的小規模納稅人商業公司、租賃裝修安裝等會計分錄用管理費用-開辦費嗎
2023-05-15 16:02:42
小規模納稅人全套會計分錄 1、注冊資金交存驗資戶 借:銀行存款----驗資戶 貸:實收資本 2、由驗資戶轉入基本戶 借:銀行存款----基本戶 貸:銀行存款----驗資戶 3、取備用金 借:現金 貸:銀行存款 4、簽定租房合同,交租金。 借:預付賬款(以前用長期待攤費用) 貸:銀行存款 5、購置電腦、辦公家俱等固定資產。 借:固定資產 貸:銀行存款 6、購置筆、紙袋等辦公用品。 借:管理費用 貸:現金 7、支付與銷售有關和各項費用。 借:銷售費用 貸:現金(銀存) 8、預存稅款 借:銀行存款----納稅戶 貸:銀行存款----基本戶 9、采購商品,增值稅直接記入產品成本中。 借:庫存商品 貸:銀行存款 10、因匯款而產生的費用,及購支票等工本費。 借:財務費用 貸:銀行存款 11、發生銷售收入?款項收回。 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅金----應交增值稅 =發票金額/(1+3%)*3% 結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 12、月未預提本月工資、福利費。 借:管理費用/-銷售費用---工資 -- 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 結轉本年利潤借:本年利潤 貸:主營業務成本 管理費用營業費用財務費用所得稅 借:主營業務收入 貸:本年利潤 結轉利潤分配。借:利潤分配---未分配利潤 貸:本年利潤
2019-02-27 15:25:17
你好; 借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅; 季末不超過 標準30萬普票; 借???應交稅費-應交增值稅;貸營業外收入? ?
2023-03-01 16:57:39
具體是啥業務可以說下么
2019-04-21 15:48:01
你好,刷新 翻看 我 您有10+條未查看新聞,點擊查看 小規模和一般納稅人計提增值稅會計分錄怎么做? 用戶19151287282019-07-02 20:33 我們都知道納稅人分為小規模和一般納稅人兩種,這兩個納稅人針對增值稅的時候是什么情況呢?最近有好多小伙伴咨詢,今天就為大家介紹下! 小規模納稅人計提增值稅會計分錄: 增值稅小規模納稅人按3%計征增值稅 應納增值稅=計稅銷售額*3% 計稅銷售額=含稅銷售額/(1+3%) 如銷售貨物取得103元現金時 借現金103 貸主營業務收入100 應交稅金-應交增值稅3 在月底計提城建稅、教育費附加 借主營業務稅金及附加 貸應交稅金-應交城建稅 其他應交款-教育費附加 此月初繳納時 借應交稅金-應交增值稅 -應交城建稅 其他應交款-教育費附加 貸銀行存款
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