
老師6月采購的材料,6月收到貨,但是采購發票在7月收到,7月付款,是在7月確認采購成本嗎。6月不做賬。是嗎
答: 這個正規是6月可以暫估入庫,7月沖掉之前暫估按發票做,你不想麻煩做7月也可以
17年暫估材料成本并結轉做:1、借:工程施工-合同成本-材料費,貸:應付賬款-暫估,2、借:工程結算成本,貸:工程施工-合同成本-材料費,18年開回發票、材料銷售單做:1、沖暫估成本,借:工程施工-合同成本-材料費 負數,貸:應付賬款-暫估 負數,2、按材料發票入賬,借:原材料,貸:預付賬款,成本部分怎么調整呢?有點迷糊了
答: 你好;? ?你發票和你暫估的工程材料費有差異嗎? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 買材料發票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應付賬款5領用材料是做 借:主營業務成本5 貸:原材料-暫估5發票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應付賬款 5這樣對嗎
答: 你好!是的,可以這樣。其實你這種老師建議直接把發票貼到暫估就好了。

