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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-30 17:11

那你這個是期初數6000,是不存在的,你期初數錯了

給自己加油 追問

2020-07-30 17:12

就是這樣的,現在怎么調整

辜老師 解答

2020-07-30 17:13

這個不需要支付的應付賬款轉入營業外收入

給自己加油 追問

2020-07-30 17:14

那這樣不是虛增公司的利潤嗎?

辜老師 解答

2020-07-30 17:20

那是你期初數錄入錯了

給自己加油 追問

2020-07-30 17:24

是啊,現在賬上一直掛起6000元的欠款呢,怎么辦?

辜老師 解答

2020-07-30 17:29

你是不是建賬的時候,其他科目錄錯了

給自己加油 追問

2020-07-30 17:29

實在不行,我寫一個說明把最后一筆
借:原材料   6000
貸:應付賬款    6000
沖銷了,這樣可以嗎?

辜老師 解答

2020-07-30 17:31

你現在是貸方余額6000,你這樣一跳,應付賬款還增加了啊

給自己加油 追問

2020-07-30 17:32

不呀,我現在有應付賬款貸方余額6000元
我沖銷憑證為:
借:應付賬款6000
貸:原材料6000
這樣就平了呀

辜老師 解答

2020-07-30 17:35

是的,這樣就是平了的

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相關問題討論
先借預付賬款貸銀行存款 發票到后借:原材料 應交稅費-進項稅 貸 預付賬款
2017-08-08 11:05:18
你好!是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
你好 二種處理都是正確的?
2022-07-19 17:00:23
你好 對? 這樣處理是正確的? 尾款也用預付或者銀行?
2022-03-12 11:05:33
你好,你可以把之前付材料款的分錄沖銷,然后做一筆這個分錄 借:預付賬款 6000 貸:銀行存款 6000
2020-07-30 16:57:40
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