
別人報銷的沒有發票的款是通過銀行轉賬的,里面包含管理費用,銷售費用,職工福利費等,怎么做記賬憑證,內帳
答: 借;管理費用 銷售費用 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款
如報銷公司會餐費,借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款, 這兩筆可以放在一張憑證上面記賬嗎
答: 你好,可以放在一張憑證上面的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好 我誤把倉儲部員工的探親差旅費(制造費用-職工福利)記成了管理費用-福利費 現在這筆賬不能改了 請問我怎么做分錄來調整到制造費用呢 原來的憑證為 借:管理費用-福利費 應付職工薪酬-福利費 貸:應付職工薪酬-福利 銀行存款
答: 借:管理費用-福利費(紅字) 借:制造費用-職工福利
公司小明來報銷員工聚餐費,銀行轉賬給他本人 借:管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 還是這樣做 :借:管理費用-職工福利費 貸:其他應付款-小明 借:其他應付款-小明 貸:銀行存款
員工體檢如何做賬?直接借:銷售/管理費用 -福利費 貸:銀行存款 還是借:應付職工薪酬 -職工福利 貸:銀行存款 月末在分攤到相應費用?需要記入個稅嗎?
員工體檢如何做賬? 直接借:銷售/管理費用 -福利費 貸:銀行存款 還是借:應付職工薪酬 -職工福利 貸:銀行存款 月末在分攤到相應費用? 需要記入個稅嗎?
為什么給職工買的工裝直接做,借:管理費用-職工福利費,貸:銀行存款,食堂的買菜費用就記入,借:管理費用-職工福利費,貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款
在做職工福利費時,借:管理費用--職工福利費;貸:現金或銀行存款;在月末結轉時,借:管理費用--職工福利費;貸:應付職工薪酬--職工福利費。這樣對不對

