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everyday
于2016-07-11 11:44 發布 ??892次瀏覽
黃老師
職稱: 會計師
2016-07-11 12:27
但是以前的會計不計提那這個應該怎么寫呢?我看了,網上還需要結轉的。
everyday 追問
2016-07-11 12:47
老師還在嗎
2016-07-11 13:01
還有一個是在匯算清繳的時候那個在本月季實際應補所得稅額,那一欄發生了5.8吧,四月銀行對賬單里面有這一筆。那這個金額的分錄,是不是跟上面一個分錄也是一樣的。
黃老師 解答
2016-07-11 11:47
你好,依據銀行回單入賬就可以了,借:應交稅費-應交增值稅(已交稅費) 貸:銀行
2016-07-11 12:56
不用做那么復雜,按上面那樣寫是可以的
2016-07-11 14:32
補交去年所得稅,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行
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黃老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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