題目:(4)2019年12月向乙商場(chǎng)銷售電器1000件,每件不含稅價(jià)格為80元。由于乙商場(chǎng)購買量大,甲企業(yè)按原價(jià)七折優(yōu)惠銷售,乙商場(chǎng)付款后,甲企業(yè)為乙商場(chǎng)開具的發(fā)票上的“金額”欄分別注明了銷售額和折扣額。 答案:(4)納稅人采取折扣方式銷售貨物,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上金額欄分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅。甲企業(yè)應(yīng)納增值稅銷項(xiàng)稅額=1 000×80×70%×13%/10 000=0.728(元)。 提問 麻煩老師解答一下為什么要除以10000? 我剛查看書了還是不解 是課件錯(cuò)誤還是什么原因
張丫頭
于2020-07-28 18:09 發(fā)布 ??912次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,除以10000正常情況是把元換算成萬元,那后面單位應(yīng)當(dāng)是萬元,而不是元的
2020-07-28 18:12:31

不含稅價(jià)格=含稅價(jià)格/(1+稅率)
銷項(xiàng)稅額=含稅價(jià)格/(1+稅率)*稅率
這里稅率很可能及時(shí)17%,當(dāng)然也會(huì)存在11%或6%等情形
2016-07-23 17:48:46

您好,增值稅是價(jià)外稅,交易中如果合同約定開票金額就是不含增值稅銷售額??0.13;如果開票金額就是含增值稅銷售額?1.13后在??0.13。
2022-03-20 08:53:55

你好,那是剔除增值稅
2020-03-27 11:10:48

您好,如果知道各稅種的稅率是可以計(jì)算出來的。
2019-03-04 15:59:39
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