- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-07-28 13:27
你好 你們增值稅都全部減免了的話 那么你附加稅也是0報的 。
相關問題討論

你好,一般納稅人沒有減免增值稅的說法
2018-07-10 11:16:20

還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12

您好,對的這個是減半的
2023-11-06 15:09:34

1.企業應將當月發生的應交未交增值稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目:
借記“應交稅金——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目
貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。
2.將本月多交的增值稅自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目:
借記“應交稅金——未交增值稅”科目
貸記“應交稅金——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。
3.當月上交本月增值稅時:
借記“應交稅金——應交增值稅(已交稅金)”科目
貸記“銀行存款”科目。
4.當月上交上月應交未交的增值稅:
借記“應交稅金——未交增值稅”科目
貸記“銀行存款”科目。
5.“應交稅金——應交增值稅”科目的期末借方余額:
反映尚未抵扣的增值稅。
“應交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
稅控盤48O元增值稅減免,借應交稅費--應交增值稅(減免稅)480,貸管理費用--稅控盤480
2019-03-25 20:07:12

不免的。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!
2018-07-18 10:34:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
布丁 追問
2020-07-28 13:29
布丁 追問
2020-07-28 13:29
meizi老師 解答
2020-07-28 13:29
布丁 追問
2020-07-28 13:32
meizi老師 解答
2020-07-28 13:33