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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-28 13:27

你好 你們增值稅都全部減免了的話     那么你附加稅也是0報的     。

布丁 追問

2020-07-28 13:29

那分錄怎么寫?

布丁 追問

2020-07-28 13:29

如果是退增值稅、附加稅,分錄怎么寫

meizi老師 解答

2020-07-28 13:29

你好 你是因為什么減免的。  因為疫情原因全額減免的話   你就開票出去做 借銀行存款貸主營業務收入   做分錄 。增值稅減免的不體現。 附加稅也不做計提分錄的

布丁 追問

2020-07-28 13:32

老師你幫我看看12是什么意思?

meizi老師 解答

2020-07-28 13:33

你好 意思就是 你們比如 小規模享受季度不超過30萬月度不超過10萬 是免增值稅  那么你就要把增值稅轉營業外收入去 。  附加稅在增值稅繳納的情況   享受減半征收  那減半的部分 就要轉營業外收入去

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相關問題討論
你好,一般納稅人沒有減免增值稅的說法
2018-07-10 11:16:20
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好,對的這個是減半的
2023-11-06 15:09:34
1.企業應將當月發生的應交未交增值稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目: 借記“應交稅金——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目 貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應交稅金——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”明細科目: 借記“應交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應交稅金——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。 3.當月上交本月增值稅時: 借記“應交稅金——應交增值稅(已交稅金)”科目 貸記“銀行存款”科目。 4.當月上交上月應交未交的增值稅: 借記“應交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5.“應交稅金——應交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。 稅控盤48O元增值稅減免,借應交稅費--應交增值稅(減免稅)480,貸管理費用--稅控盤480
2019-03-25 20:07:12
不免的。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!
2018-07-18 10:34:19
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