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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-28 11:26

你好
購進,借;原材料,貸;銀行存款等科目
發生減值,借;資產減值損失,貸;存貨跌價準備
銷售,借;銀行存款等科目,貸;其他業務收入,應交稅費——應交增值稅
借;其他業務成本,存貨跌價準備,貸;原材料

淡定的畫筆 追問

2020-07-28 11:33

沒有減值,就是收購了一批貨,不適合加工就賣了,收的時候便宜,賣時貴了點。我是小規模不用那么復雜,如果收來100賣了120,成本是不是100,中間的差價怎么寫。借,銀行存款,120貸:其它業務收入120
成本:其它業務成本100貸:原材料100
那20怎么算

鄒老師 解答

2020-07-28 11:34

你好,20就體現在其他業務收入與其他業務成本的差額,體現的是其他業務利潤,不需要再做其他處理的

淡定的畫筆 追問

2020-07-28 11:38

老板說只記賣出的差價,這樣是不對的吧

鄒老師 解答

2020-07-28 11:40

你好,只記賣出的差價,這樣是不對的
應當把售價計入其他業務收入,成本計入其他業務成本核算,差額體現在二者的差額,也就是實現的其他業務利潤金額

淡定的畫筆 追問

2020-07-28 11:41

好的,謝謝

鄒老師 解答

2020-07-28 11:43

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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您好, 借:管理費用6×1.16 貸:應付職工薪酬6×1.16 借:應付職工薪酬6×1.16 貸:主營業務收入6 應交稅費_應交增值稅6×0.16 借:主營業務成本5 貸:庫存商品5
2019-11-03 18:24:08
您好, 借:管理費用6×1.16 貸:應付職工薪酬6×1.16 借:應付職工薪酬6×1.16 貸:主營業務收入6 應交稅費_應交增值稅6×0.16 借:主營業務成本5 貸:庫存商品5
2019-11-06 15:45:20
同學你好,如果真實購入了原材料將來能開發票就從原材料開始暫估
2021-10-10 14:18:38
你好 購進,借;原材料,貸;銀行存款等科目 發生減值,借;資產減值損失,貸;存貨跌價準備 銷售,借;銀行存款等科目,貸;其他業務收入,應交稅費——應交增值稅 借;其他業務成本,存貨跌價準備,貸;原材料
2020-07-28 11:26:29
你好 借;生產成本,貸;原材料 借;制造費用,貸;應付職工薪酬等科目 借;生產成本,貸;制造費用 借;庫存商品,貸;生產成本 借;主營業務成本,貸;庫存商品
2019-12-05 10:13:40
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