
公賬付給股東,備注稿酬,演出費(fèi)等勞務(wù)收入,該怎么做分錄,沖其它應(yīng)付款股東,可以嗎
答: 你好 股東不是員工的話 你們要讓股東開發(fā)票給你們 代扣代繳個(gè)稅的 借管理費(fèi)用或者成本-稿酬費(fèi) 貸銀行存款 或者其他應(yīng)付款
#提問#請(qǐng)問老師,我們公司收到別人開來的一張出庫單,我們不做入庫的,但是要作為應(yīng)付款,我要怎么入賬呢,有些是耗材,有些拿回來后面直接銷售出去了,但是銷售出去的時(shí)候不能一一對(duì)應(yīng)哪個(gè)客戶購買的,也不能對(duì)應(yīng)相應(yīng)的規(guī)格名稱,要怎么做分錄才好?
答: 同學(xué)。只是出庫單,不是發(fā)票?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請(qǐng)問應(yīng)付款減少,應(yīng)該怎么做分錄呀
答: 你好,你是支付了嗎?


?? 追問
2020-07-28 11:11
meizi老師 解答
2020-07-28 11:15
?? 追問
2020-07-28 11:17
?? 追問
2020-07-28 11:17
meizi老師 解答
2020-07-28 11:18