
個(gè)稅申報(bào),之前給代賬公司做的,現(xiàn)在申報(bào)6月份個(gè)稅的時(shí)候,人員的入職時(shí)間沒有填以前的,填的6月的,現(xiàn)在很多員工減免的月份只要當(dāng)月,導(dǎo)致個(gè)稅多交,8月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候可以吧入職時(shí)間改成之前的,或者應(yīng)該怎么操作把多交的個(gè)稅還給員工,或者后面把這部分多交的補(bǔ)回來(lái)
答: 您好 入職日期填之前的月份 修改下
已申報(bào)個(gè)稅減免為什么公司還要扣
答: 同學(xué)你好 你說(shuō)的是五千還是什么
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月個(gè)稅申報(bào),公司是申報(bào)9月的,個(gè)稅系統(tǒng)可以選稅屬期10月份,就可以按新個(gè)稅法減免了。然后我下個(gè)月再在個(gè)稅系統(tǒng)里面更正申報(bào)稅屬期,這樣操作可以嗎?
答: 不行哦,要按照3500扣除的
個(gè)稅申報(bào)減免稅為0,但是申報(bào)時(shí)還是提醒需填寫減免事項(xiàng)附表,如何操作?
老師,我想問問申報(bào)個(gè)稅時(shí),單位有烈屬人員產(chǎn)生稅了,但是烈屬應(yīng)該是減免稅的,我們申報(bào)時(shí)應(yīng)該怎么操作?
申報(bào)個(gè)稅碰到這個(gè)情況,讓填減免稅附表,可是那個(gè)附表正常應(yīng)該不用填寫的,應(yīng)該是稅金核算后直接就可以申報(bào)表報(bào)送的啊


愛吃檸檬的汝沫 追問
2020-07-28 10:00
bamboo老師 解答
2020-07-28 10:01
愛吃檸檬的汝沫 追問
2020-07-28 10:13
bamboo老師 解答
2020-07-28 10:13