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追逐我的明天。
于2020-07-24 08:23 發布 ??1431次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-07-24 08:24
你好,福利費按工資總額的14%計提,按部門計入相關成本或費用。所以月末是需要結轉的
追逐我的明天。 追問
2020-07-24 08:25
嗯嗯 這個我知道的 麻煩老師分錄寫一下 謝謝[咖啡]
樸老師 解答
2020-07-24 08:26
支付費用時借:應付職工薪酬——職工福利費 貸:現金 結轉費用時借:管理費用——職工福利費 貸:應付職工薪酬——職工福利費 結轉損益時借:本年利潤 貸:管理費用——職工福利費
2020-07-24 08:30
為什么不能直接做成 借 管理費用-福利費 貸 現金呢 為什么要過應付職工呢 老師
2020-07-24 08:34
都可以,兩種做法都行
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老師 早上好 我想請問一下 福利費 怎么做賬 還要結轉的嗎
答: 你好,福利費按工資總額的14%計提,按部門計入相關成本或費用。所以月末是需要結轉的
應付福利費年底要怎么結轉
答: 這個科目已經不用了,結轉到XX費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
員工福利做了分錄是:借應付職工薪酬-福利費 貸:現金。那在結轉時是需要手工再做一張借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費嗎?速達軟件會自動生成結轉嗎?
答: 您好,現在軟件還沒達到這種程度。
應付福利費 年終要結轉?是不是往來的都不用做結轉的
討論
請問年度應付福利費是否要結轉,分錄
往年結轉的福利費余額如何處理?
企業計提的福利費不允許結轉下年嗎!
福利費可以結轉下年抵扣嗎?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 453938 個
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樸老師 解答
2020-07-24 08:26
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2020-07-24 08:30
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