2018年和2019年企業(yè)所得稅都已經報過,現在有一筆費用因發(fā)票為虛假發(fā)票不能稅前抵扣,發(fā)票金額6萬,需要做納稅調增,這筆費用還沒有攤銷完,是18年的發(fā)票,18年和19年各攤銷了1萬,還余4萬未攤銷,現在有兩種方法調整,我在糾結哪種是對的?1.是更正18年企業(yè)所得稅申報表,納稅調增6萬,同步更正19年企業(yè)所得稅申報表,不影響納稅調整。2.更正18年企業(yè)所得稅申報表,納稅調增5萬,同步更正19年企業(yè)所得稅申報表,納稅調整1萬元。另外18年和19年已經申報的財務報表是不是相應都要進行調整呢?
迅速的樹葉
于2020-07-22 18:13 發(fā)布 ??1482次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2020-07-22 18:19
您好,您實際只攤銷了2萬,那您實際每年需要納稅調整1萬,還有4萬的,在長期待攤費用里面沖了就可以,您納稅申報表調整,財務報表是不需要調整的,因為財務報表的數據根據您的帳的,2018和2019年的帳沒有調整,所以財務表不需要更正的,但是您2020年的資產負債表的期初余額需要手工調整
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你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現在可以填?
2019-12-18 17:03:21

這個月報稅15號結束,你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報,這個還早。
2019-01-09 12:30:26

你好!先填財務報表的.
2017-10-21 18:53:47

你好,根據1-9月份的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫
你有申報成功嗎
2018-10-08 15:38:53

你好,應該說是按照所得稅申報表的計算方法計算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
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