
老師 上個月代理官費共計9720元,發(fā)票沒開分錄:借:預付賬款9720 貸:銀行存款9720這個月收到發(fā)票,一個專用發(fā)票,一個普通發(fā)票,專用發(fā)票金額8018.87,稅額481.13,共計金額8500.普票金額1150.94,稅額69.06,共計1220分錄應該怎樣做,謝謝,老師
答: 收到發(fā)票后,借:管理費用-代理費 9720 貸:預付賬款 9720
預付了一下公司貨款2470,借:預付賬款 貸:銀行存款,但是后來收到專用發(fā)票金額是3130,發(fā)票金額大于實際付款金額,改怎么入賬,實際怎么操作
答: 收到發(fā)票首先沖銷之前的分錄,然后根據(jù)發(fā)票金額編制如下分錄: 借:管理費用等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 3130
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我這還有一個問題 就是有一張增值稅專用發(fā)票室內空氣污染治理 金額11536。但簽的合同總金額是11872,但是付錢付了11872,錢全部付了,但是發(fā)票金額比付的錢少。做分錄是借預付賬款11872,貸銀行存款11872。這樣做對嗎?謝謝老師!!!
答: 才給你開發(fā)票的嗎,如果不開的話,你做營業(yè)外支出。
老師,開的電子發(fā)票不征稅普通發(fā)票預付充值卡,可以這樣做嗎 贈送客戶用的嗎 借 管理費用-業(yè)務招待費,貸 預付賬款_預付卡 借 預付賬款 貸 銀行存款類
老師我們先預付半年的房租 30000元,我做了借預付賬款30000 貸銀行存款30000,一個月后我們收到半年的專用發(fā)票30000元,我應該如何做賬呢?
您好,我司為工業(yè)制造企業(yè),大型車輛柴油充值做什么科目,是借:預付賬款 貸:銀行存款嗎?充值的時候就已經(jīng)開了油票的普通發(fā)票,
購貨付款沒來發(fā)票借:預付賬款 貸:銀行存款發(fā)票來了沒認賬借:庫存商品 預付賬款——未認賬稅金 貸:預付賬款對嗎!

