
老師好,物業公司通過POS機收的物業款,物業費是10391,實際收到10381,然后通過微信提現又存到對公戶,應該怎樣做賬?
答: 借其他貨幣資金-POS賬戶10391 貸主營業務收入%2B銷項10391 借其他貨幣資金-**10381 借財務費用手續費10 貸其他貨幣資金-POS10391 借銀行存款10381 貸其他貨幣資金**
老師,物業公司物業費實際沒有到賬,怎么走賬啊??
答: 你好,可以先掛到,應收賬款里
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們物業公司老帶新送一年物業費給業主開的收據怎么入賬,實際并沒有收到錢
答: 你好 計入銷售費用來核算的 這個要視同銷售的
請問,公司某員工5月11日離職的,那他的工資怎么算?應出勤天數? 因物業公司實際情況5月節假日2天+周日休息日5天,共休息7天。
有個問題想請教一下,物業公司收到熱電公司135萬的票,但是實際物業公司賬上只給熱電公司70萬,剩下的65萬由業主自己交,業主現在讓物業開票,這筆錢沒經過物業賬戶,物業能給業主開票不
老師,我們公司向物業公司索要了一筆賠償款4萬元,但是物業公司并不是直接付我們現金,而是直接抵了一部分物業費,物業費本來要付4.5萬,現在只付0.5萬,這筆業務該如何做賬?
是物業公司,小規模,有一些收費,是不能入到公戶的,但是現在他們存進去,本來應該存8000,但實際他們存了10000元進去,像這2000元應該怎么調?


一縷陽光 追問
2020-07-21 11:46
樸老師 解答
2020-07-21 11:58