
老師,您好!基建工程的預付款在支付的時候就已經開發(fā)票,我是支付預付款時做費用支出,還是先做預付賬款掛賬待付進度款時才做費用支出?
答: 你好,如果嚴格按照會計準則的規(guī)定,要先掛預付,等到付進度款時候再做費用支出。但是從實際操作角度看直接在取得發(fā)票時候入賬更方便些,看自己的需求。
老師,請問下,在3月份發(fā)生一筆知識產權,用于研發(fā),收到發(fā)票是605元,當時分錄金額錄錯了,分錄是研發(fā)支出――費用化支出500,預付賬款500,怎么補救呢
答: 您好,那您可以再補做一筆借研發(fā)支出――費用化支出105貸預付賬款105,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問本年年底付的費用,發(fā)票要到次年年初才能開出來,請問這筆費用能出在今年嗎?還是走預付款賬款呢?
答: 你好,先做預付賬款,次年取得發(fā)票計入費用核算
請教下,我公司經常本月費用支出,發(fā)票到下個月或者付款后幾個月才會開過來,我在本月就確認費用,等拿到發(fā)票直接放這個月可以嗎
我公司有筆開業(yè)清掃保潔費用 3000元,銀行支付,但是對方保潔公司一直不開發(fā)票,最后公司都沒了,我這筆預付賬款如何處理,一直掛著
支付了含稅的費用 可是還沒收到發(fā)票(專票),計提費用:借費用 貸 預付(應付),支付的時候 借預付(應付 ) 貸銀行存款,可是這樣在賬套里能體現出沒收到發(fā)票的情況嗎


宇飛老師 解答
2020-07-20 16:27
攪拌咖啡 追問
2020-07-20 16:28
宇飛老師 解答
2020-07-20 16:29
攪拌咖啡 追問
2020-07-20 16:31
宇飛老師 解答
2020-07-20 16:31