
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買的原材與發(fā)票不同步(發(fā)票晚2個(gè)月來(lái)),賬務(wù)怎么處理呢?原材料來(lái)時(shí)先暫估入庫(kù),發(fā)票來(lái)后沖了重新做,其中我的入庫(kù)數(shù)(金額)與庫(kù)管有差異(因?yàn)槲沂遣缓?,?kù)管是含稅),如果將庫(kù)管的調(diào)整為不含 稅,但是有的材料早已用完了,對(duì)應(yīng)不了,該 怎么處理呢?
答: 你好!可以暫估入庫(kù),如果發(fā)票來(lái)晚了只能調(diào)整以后的成本了,
暫估原材料的時(shí)候沒(méi)有把金額換算成不含稅的金額,收到發(fā)票后怎么沖賬?
答: 你好,反分錄沖銷暫估,然后按發(fā)票正常入賬
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購(gòu)買原材料,運(yùn)費(fèi)不含稅沒(méi)開(kāi)票,這怎么做賬
答: 你好,運(yùn)費(fèi)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 借原材料借進(jìn)項(xiàng) 借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司前期買的原材料不含稅的價(jià)格,但是我們現(xiàn)在需要開(kāi)票,對(duì)方讓多打稅錢,這部份錢怎么記賬???
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買的原材料,已入庫(kù)對(duì)帳,款開(kāi)發(fā)票,我做暫估入庫(kù)時(shí)是做不含稅材料嗎?
老師,我想問(wèn)一下,我在原材料出庫(kù)時(shí)是怎么出庫(kù)的,是含稅的還是不含稅的。庫(kù)管做的是含稅的那我是不是要算出來(lái)不含稅的來(lái)出庫(kù)啊
收到的原材料發(fā)票已經(jīng)過(guò)期了,無(wú)法認(rèn)證了,要怎么入賬呢?入庫(kù)存表是按含稅金額錄入嗎?還是不含稅


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2016-07-06 14:19
曉海老師 解答
2016-07-06 14:04
曉海老師 解答
2016-07-06 14:13
曉海老師 解答
2016-07-06 14:27