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菩提本無樹,明鏡亦非臺
于2020-07-19 14:57 發布 ??3280次瀏覽
venus老師
職稱: 中級會計師
2020-07-19 14:58
銀行的手續費計入財務費用 同學
菩提本無樹,明鏡亦非臺 追問
2020-07-19 15:04
事務所的會計這么處理了,給審計看過,他們好像也沒有說什么。所以特來請教一下,這樣初級可以嗎?
2020-07-19 15:06
這個分錄是企業成立的時候做出的賬務
venus老師 解答
2020-07-19 15:31
支付銀行手續費的建議還是計入財務費用
2020-07-19 15:36
也就是這么操作嚴格來說是不規范的是吧!那審計那邊默認了算是違規的嗎?
2020-07-19 15:41
同學,正常這筆費用應該記入你們的開辦費。審計那邊沒有說不知道什么原因
2020-07-19 15:45
也就是說,如有細查這樣處理是不可以的是嗎?
是的呢,同學,你的理解是正確的
2020-07-19 15:51
那這找公司的外賬好多存在著不規范的處理,但都因為沒有細查也就那么處理了。
2020-07-19 15:53
估計你那邊要求不嚴格
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支付了手續費,分錄做:借:其他應付款 100 貸:銀行存款 100支付是銀行手續費
答: 事務所的會計這么處理了,給審計看過,他們好像也沒有說什么。所以特來請教一下,這樣初級可以嗎?
公司收到個稅手續費2%款后,給辦稅人一部分和企業收入一部分,分錄是借銀行存款,貸其他應付款貸其他收益對不
答: 分錄是 借銀行存款, 貸其他收益? ? ?應交稅費-增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好!請問因為銀行手續費的開具會有延遲 要是和銀行掛往來的的話應該做什么科目?其他應付款?
答: 你好!手續費發生的時候計入財務費用就好了。
老師,我是做內賬的,老板8月份之前的帳都是以前自己做的,現在由我來接手,經過查詢發現,他做的所有費用都是作為其他應付款-老板,但我發現我們其他應付是18萬,但其實所有費用統計是25萬,就是說這差額應該是通過其他銀行賬號付的錢,現在而且有一筆收入和投資款也是存到其他銀行里面的,但現在賬面銀行存款和實際的其他銀行里面存款不一致,相差了10多萬,我能不能直接用這個差額去沖其他應付款-老板?
討論
老師,你好,我們老板有好幾個公司,法人只有一個是他自己,公戶付款的話他都轉給法人,法人再轉入公戶,老板用款的話 ,公戶轉法人,法人再轉老板的銀行卡,收到款時,內賬可以借記:銀行存款,貸其他應付款_老板,可以嗎?
老師銀行卡有余額第一筆憑證應該 借:銀行存款 貸:其他應付款--余額 這樣對嗎
老師,公司2019年7-12月的工資是銀行發的,但是代賬公司會計做成結其他應付款了,銀行賬都沒做,那現在可以調整嗎,做成接借:其他應付款 貸:銀行存款
公司銀行賬上收到法人匯入的錢 ,是借:銀行存款,貸:其他應付款嗎
venus老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2020-07-19 15:45
venus老師 解答
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2020-07-19 15:51
venus老師 解答
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