
老師。銷售貨物 先預(yù)付 裝卸費,公對公轉(zhuǎn)賬。 支付時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款那請問收到買方客戶開給我們發(fā)票,我 借什么科目?? 貸:預(yù)付賬款
答: 你好, 借銷售費用 貸:預(yù)付賬款
老師,您好!6、原材料:11月27日銀行存款預(yù)付氯化鉀180噸全額款417600元,當(dāng)月分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款;12月1日現(xiàn)金支付178噸裝卸費2990.40元,發(fā)票當(dāng)月未到;12月6日收到氯化鉀入庫178噸(少2噸,下次購買時補回2噸),發(fā)票當(dāng)月未到;12元22日現(xiàn)金支付178噸運費2670元,發(fā)票當(dāng)月未到,請問裝卸費和運費都要計入原材料嗎?是不是每天發(fā)生的都要做一筆分錄?可不可以把材料和裝卸費/運費做成一筆分錄?分錄該怎么做?
答: 1、都需要計入原材料成本 2可以分開做也可以合并做 3外帳的話,發(fā)票做預(yù)付款 ,來發(fā)票的時候做借:原材料 貸:預(yù)付賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,預(yù)付給外包裝人工款項,是用借預(yù)付賬款貸銀行存款科目嗎
答: 您好 這樣賬務(wù)處理可以的
老師公司車間用的電費開始沒有發(fā)票我做的科目是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款現(xiàn)在發(fā)票到了科目應(yīng)該怎么做老師?
老師,租了新廠房裝修費50W沒來發(fā)票怎么做?需要當(dāng)月就攤銷嗎?攤銷怎么做?付款時做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款


追逐我的明天。 追問
2020-07-16 15:55
紫藤老師 解答
2020-07-16 15:55
追逐我的明天。 追問
2020-07-16 15:55
紫藤老師 解答
2020-07-16 15:57