
請問,上期有留抵增值稅,本期繳納附加稅的時候是按照本期應交增值稅減去上期留抵稅額交附加稅,還是按不減去留抵的增值稅額繳納附加稅?
答: 你好,本期繳納的附加稅是根據本期實繳的增值稅來算的,本期實繳的增值稅=本期銷項-本期進項-留抵的增值稅 也就是說:本期繳納附加稅 是以 本期應交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數的
老師,一般納稅人附加稅申報時,本期有銷項增值稅,也有上期留抵進項稅,抵完本期以后還有留抵稅額,增值稅附加稅還用填金額申報嗎?
答: 你好,附加稅零申報就可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人,有留抵稅額,增值稅填報不用交稅,附加稅應該怎么填?
答: 你好附加稅,這個直接0申報 空表提交可以


耍酷的百合 追問
2020-07-15 14:51
立紅老師 解答
2020-07-15 14:54
耍酷的百合 追問
2020-07-15 14:57
立紅老師 解答
2020-07-15 14:59