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Vmin
于2020-07-15 09:54 發(fā)布 ??550次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-07-15 09:55
你好借,銷售費用貸,銀行存款
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你好,我是購買方,怎么做分錄
答: 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
我們是購買方,這個應該怎么做分錄?
答: 你好,這個是你單位內部的綠化嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買方應該怎么做分錄
答: 您好 借:管理費用——安全費用 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款
這個要怎么做分錄啊?是購買方
討論
你好,老師,這個要怎么做分錄,我司購買方
老師你好,這個怎么做分錄 ,我是購買方
老師像這種因為出去采購的車子 加油 票上的購買方名稱分別是車牌號 和公司名稱的分錄怎么做 是做一筆分錄 三級分別是車牌號和公司名稱 還是怎么做分錄吖
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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