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sunshine
于2020-07-14 15:18 發布 ??2179次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-07-14 15:18
差額可以放到營業外收入
sunshine 追問
2020-07-14 15:31
老師如何可以查看我之前在這里問的問題呢
郭老師 解答
2020-07-14 15:34
會計問我的里面就可以
個人中心我的提問也可以的
2020-07-14 15:36
好的,謝謝,老師
2020-07-14 15:39
老師:我公司接了一筆種植苗木業務 ,但是我們單位又外包給其他苗木公司去種植,我們已開出發票給對方,對方未付款,其他苗木公司也沒有開具發票給我公司,我公司如何入賬,如何結轉成本
2020-07-14 15:42
借庫存商品貸銀行借應收賬款貸主營業務收入應交稅費借主營業務成本貸庫存商品
2020-07-14 15:44
沒有成本票如何結轉成本?還有我們外包給別人去種植苗木,我們沒有商品
2020-07-14 15:56
安你暫估的來結轉你們是相當于自己種植的嗎
2020-07-14 16:01
我當時做的分錄是:借:應收賬款-XX公司,主營業務收入,應交稅費,貸:主營業務成本,應付賬款-暫估入賬,后來對方公司付款給我們,又做的分錄:借銀行存款,貸:應收賬款,現在苗木公司也開發票來了,我們要付錢給苗木公司,這哈我該怎么做這個分錄
2020-07-14 16:13
借:應收賬款-XX公司,主營業務收入,應交稅費,貸:主營業務成本,應付賬款-暫估入賬,你這個分錄不對吧對方給你開的苗木嗎
2020-07-14 16:18
苗木公司開給我公司種植苗木的發票,我們要付錢給苗木公司,但是我們又要收喊我們種植苗木的單位錢,我們開發票給他,他打錢給我們
2020-07-14 16:21
那就是你們外購然后銷售出去的,借庫存商品進項貸銀行存款,借主營業務成本貸庫存商品。
做那個分錄的原因是:我們當時開出發票給喊我們種植的公司,對方未打錢,所以做了應收,核算了收入和稅費,但是當時我們公司請來種植苗木的公司沒有開具任何發票過來,所以結轉成本時做了一個暫估
2020-07-14 16:23
然后紅沖你的暫估就可以。
2020-07-14 16:24
剛才你說我們之前做的那個分錄錯了,該怎么做呢?現在苗木公司的發票開來了,也付款給苗木公司,現在要怎么做呢?
2020-07-14 16:27
完整的借庫存商品,進項貸銀行/預付借主營業務成本貸庫存商品紅沖你的暫估就是之前分錄不變金額是負數你確認收入借銀行貸主營業務收入應交稅費
2020-07-14 16:37
當時是因為沒得苗木公司開的發票,不知道庫存商品是多少,就只有開出的發票,和應收的賬款,所以才那樣做的,現在我要如何糾正入賬呢
2020-07-14 16:38
我們是小規模納稅人
2020-07-14 16:44
我可不可以這樣做:沖主營業務成本,沖應收賬暫估入賬,然后:借庫存商品,貸應付賬款,然后在結轉借:主營業務成本,貸庫存商品可以嗎?
2020-07-14 16:48
之前完整的分錄,你寫一遍吧,行嗎。
完整的,正確的已經給你寫下來了,但是你錯誤的,我不知道你怎么做的。
2020-07-14 17:02
之前我做的分錄是,借:應收賬款-XX公司,主營業務收入,應交稅費,貸:主營業務成本,應付賬款-暫估入賬,現在苗木公司發票來了:不曉得怎么做,
2020-07-14 17:05
我的想法是這樣的:紅字借:主營業務成本,貸:紅字應收賬款-暫估,借:庫存商品,貸:應收賬款,同時,借:主營業務成本,貸:庫存商品
2020-07-14 17:11
我的想法是這樣的:紅字借:主營業務成本,貸:紅字應收賬款-暫估,借:庫存商品,貸:應收賬款,同時,借:主營業務成本,貸:庫存商品可以收入的需要紅沖借應付賬款貸主營業務收入,應交稅費
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老師:對方付錢給我們公司,我們公司開票給對方,但是我們開出發票的金額小于實際我們收到的金額,對方也沒要求補開差額部分,這個怎么入賬
答: 差額可以放到營業外收入
請問實際收到的金額比開出發票的金額要大,怎么做賬?開出420,實際收到525!
答: 我們開出去的420發票,對方付了525
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,由于誤差的問題開出去的發票比實際交易的金額多幾毛錢,那么多出來的錢做賬的時候怎么做?
答: 你好,如果收不到你可以做財務費用核算
開出發票金額20000.12,實際收到20000,剩的0.12怎么處理
討論
老師 公司開出去的發票金額50000.5實際只收到50000,0.5怎么處理?
可是不知道怎么報,按實際的報稅嗎,但發票開出的跟實際的金額不對,我開出的票有面顯示有9萬多,實際我只有5萬
你好 成品油發票單價是填寫當時油價還是什么 有時候開出來是一串不循環的 ??哪樣子開才是標準開法?有時候按照當時油價開出來的發票,升數跟加油實際升數不對應 ,對應升數金額 單價就變成了無限不循環的
那銀行收款我寫實際收到的,還是寫開出去發票的金額
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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sunshine 追問
2020-07-14 15:31
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2020-07-14 15:34
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2020-07-14 15:34
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2020-07-14 17:11