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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-14 11:49

完成部分你可以做借應收 貸主營業務收入 應交增值稅,結轉成本做主營業務成本 貸應付賬款,你這個沒有完成這個開發票做借應收 貸應交增值稅,

無奈花落 追問

2020-07-14 11:55

例如一個技術服務我本來成本應該是90元,但是供應商只給我開了50元的發票,以后等這個技術服務完成了再給我開剩余余的40元,我賣出去這個技術是180元,我就開了180元的發票,我收入我可以確定,但是成本我不知道怎么確定

maize老師 解答

2020-07-14 12:13

你這個對應這個完工的這個50萬對應收入是多少,這個就做多少收入,50/90=完工收入/180 。按這個做主營業務收入,沒有完工掛往來,借應收(收入+稅額相加)  貸主營業務收入50*180/90 /(1+6%),銷項稅額 50*180/90 /(1+6%*6%  開發票稅額,借應收 貸銷項稅額   收入不做,發票上面不含稅不做還沒有完工的,

無奈花落 追問

2020-07-14 13:46

可是我賣出去的我是收了全部收入的,就不能做應收賬款呀,就是成本這邊有一部分發票還沒有收到

maize老師 解答

2020-07-14 13:57

你收款做借銀行貸應收賬款掛著就可以,是有差額, 這個是根據完工進度去確認收入,不是按發票,沒有對應發生你這個結轉成本 收入和成本不配比了,按你這個意思,你這個開這么多,但是提服務還沒有提供完不能全額做收入,多開發票,掛往來就可以,

maize老師 解答

2020-07-14 13:58

你只有服務都提供才可以按發票這個全額開做收入,

maize老師 解答

2020-07-14 13:58

先開發票,只是增值稅是按發票確認所得稅上面收入和賬上是權責發生制,還沒有開始提供不做主營業務收入,

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相關問題討論
你好 技術服務人員工資 還有服務用到的資料材料工具
2022-05-06 07:10:11
完成部分你可以做借應收 貸主營業務收入 應交增值稅,結轉成本做主營業務成本 貸應付賬款,你這個沒有完成這個開發票做借應收 貸應交增值稅,
2020-07-14 11:49:40
可以直接借主營業務成本—技術服務成本,貸應付賬款
2019-05-16 10:29:01
您好 技術服務人員工資可以計入勞務成本科目 后期結轉計入主營業務成本
2019-04-03 15:54:38
你好,同學。 正常情況是不可以的,你這經營 范圍如果有技術,就可以
2021-06-04 19:41:10
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