新成立公司,員工轉(zhuǎn)錢進(jìn)賬戶,如轉(zhuǎn)了1400,銀行又轉(zhuǎn)回1 問
借:銀行存款 1400 貸:其他應(yīng)付款 1400 借:其他應(yīng)付款 1000 貸:銀行存款 1000 答
老師 請問 增值稅申報表中期末留抵稅額 是 0 但 問
可按以下步驟處理:先核對賬務(wù)處理,檢查記賬憑證及進(jìn)、銷項(xiàng)稅額計(jì)算;再核對申報數(shù)據(jù),查看申報表填寫及申報系統(tǒng)設(shè)置;接著查找差異原因,比對賬表數(shù)據(jù),考慮時間性差異;最后根據(jù)錯誤類型進(jìn)行調(diào)整,賬務(wù)錯誤就編制調(diào)整分錄,申報錯誤則按規(guī)定更正申報 答
老師,殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)申報表里的,上年在職職 問
上年在職職工工資總額是應(yīng)發(fā)數(shù)。 答
老師,A公司95%控股B 公司,年度沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù),這樣匯 問
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答
老師,公司支付的訴訟費(fèi)5000元計(jì)入了其他應(yīng)收款 問
是的,就是那樣做就行 答

7號從甲公司購買固定資產(chǎn)5萬,8號賬戶有誤退匯,且8號又重新匯。7號,借固定資產(chǎn)7萬,貸銀行存款7萬,8號,銀行退匯,借銀行存款7萬,貸,其他應(yīng)付款\甲公司7萬,重新匯款,借其他應(yīng)付款\甲公司7萬,貸,銀行存款7萬,對嗎?
答: 你好! 對的。
購買一臺電腦,對方先開的票,后面我們才付的款,能否這樣做賬:借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款(實(shí)際付錢時)借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
答: 借 固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司去年買了一個固定資產(chǎn),掛借固定資產(chǎn) 貸銀行存款28萬。今年5月才發(fā)現(xiàn)還有一筆質(zhì)押金,又支付了1.4萬的質(zhì)押金。掛 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款。這怎么處理呀?
答: 你好,這個質(zhì)押金是費(fèi)用還是今后會退回


一縷陽光 追問
2020-07-14 10:10
一縷陽光 追問
2020-07-14 10:11
樸老師 解答
2020-07-14 10:17
一縷陽光 追問
2020-07-14 10:17
樸老師 解答
2020-07-14 10:26
一縷陽光 追問
2020-07-14 10:26
樸老師 解答
2020-07-14 10:35
一縷陽光 追問
2020-07-14 10:38
樸老師 解答
2020-07-14 10:47