
老師,請問這種情況怎么做賬,我單位應付供應商貨款,發票只來了大部分,沒有全部開來,貨款暫未付,少的發票應該怎么做分錄呢
答: 暫估入庫,借庫存商品 貸應付賬款暫估款
老師,我們的供應商也是我們的客戶,比如10月份供應商在我公司做貨5000元,我司在供應商那做貨10000元,相互抵賬,請問怎么做賬,怎么做分錄呢?
答: 你好,你在應付賬款核算就行了,不用再設應收賬款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問這個月供應商給我們公司專票發票60萬,但我們支付給對方50萬,剩下10萬過幾個月支付,那怎做分錄?
答: 同學 你好 借:成本費用等 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款


于瓊 追問
2020-07-13 08:46
maize老師 解答
2020-07-13 08:51
于瓊 追問
2020-07-13 08:54
maize老師 解答
2020-07-13 09:02