
有技術服務費做科目是這樣做么借;管理費用-服務費貸;銀行存款
答: 你好,如果屬于公司的主營業務,也可入主營業務成本
問題二:像在6月用銀行存款支付了技術服務費、但沒有發票,然后做賬:借:管理費用-技術服務費 2750 貸:銀行存款 2750,如果到8月開具了,發票,這個發票怎么做賬呢?
答: 您好 可以8月做6月相同的紅字分錄 然后根據發票再做藍字分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
給對方公司打款是信息技術服務費5800000銀行支付,怎么做分錄,借管理費用技術服務費5800000貸銀行存款,580000對嗎
答: 你好,分錄是對的哦!祝工作順利!


禾苗 追問
2020-07-11 20:36
bamboo老師 解答
2020-07-11 20:40
禾苗 追問
2020-07-11 20:41
bamboo老師 解答
2020-07-11 20:43