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雨
于2020-07-10 18:59 發布 ??2544次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-07-10 19:01
您好,借銀行存款貸主營業務收入應交稅費,應交增值稅
雨 追問
2020-07-10 19:02
那等于當月是未開票收入,那發票在下月開具,開發票的時候又怎么做
玲老師 解答
2020-07-10 19:05
下個月開發票時先紅沖上個月的無票分錄,然后再按發票金額做帳
2020-07-10 19:07
怎么做賬務處理
2020-07-10 19:08
借銀行存款負數貸,主營業務收入負數應交稅費負數
借銀行存款貸,主營業務收入應交稅費,應交增值稅
2020-07-10 19:10
那金額都是正負一樣的,不就等于0嗎,這樣我下月開了票是有發票數據的,發票是5000,那我怎么報稅,如果當月要做未開票收入肯定是已經報了稅的
2020-07-10 19:23
一正一負等于把前面沒有發票的那筆無票收入紅沖了,然后后面由按發票做一筆正確的金額的分錄,這樣其也沒有多交稅
這筆業務一共做三筆分錄
2020-07-10 19:25
可是在開票當月的報稅沒有報這筆,稅局那里就會顯示異常,打電話來問,也就是我在收款當月已經做了未開票收入申報,在開票當月反而報了0
2020-07-10 19:27
其實你這符合無票收入的規定,如果你當期沒做,那你就不做收入的分錄和申報系統,這樣就一樣了,但是有一定的風險,
2020-07-10 19:29
那我要怎么做,稅局已經打過兩次電話了,我們收款和開票不同個月是經常有的事
2020-07-10 19:31
現代稅務局因為什么給你打電話?是不是因為你沒有做無票收入?給你打的電話
2020-07-10 19:32
就是有開票但是又申報0
2020-07-10 19:33
你開發票了,就應該按照正常的銷售額申報,零申報那你不就是少交稅款了嗎?稅務局會給你打電話的,過了申報期趕緊去稅務局補充申報,
2020-07-10 19:35
那我在收款當月不是做了未開票收入嗎已經申報了嗎,那我開票的當月就是沒再申報這個金額,那我再申報一次不就重復了嗎
2020-07-10 19:36
未開票那個月您做了無票收入申報,等到實際開票那個月把前面做無票收入的分錄紅沖,然后按照發票的金額入賬,本期再按照你實際正數和負數相加的銷售額申報納稅,不能零申報
2020-07-10 19:37
那我開票這個月只有這一筆啊,相加就等于0了啊
2020-07-10 19:40
無票收入那個填寫負數,你自己申報也不能通過,這種情況需要去稅務局找專管員開轉辦單,然后去窗口填寫才能申報通過的
2020-07-10 19:41
所以我就問這種情況要怎么做啊,不可能每次都去門前申報,算了,我重新問
2020-07-10 19:43
你好 你這種情況需要去稅務局找專管員開轉辦單,然后去窗口填寫才能申報通過的
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玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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