請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
您好,我賬面是有留底,留底抵欠稅怎么做分錄? 問
你好,這個正常不用單獨做分錄,申報表上抵減就行。 答

老師,你好。去年計提了房租,到現在無法取得房租發票,實際也未支付房租費用,掛的其他應付,今年如何沖回,進行賬務處理?
答: 你好 貸:以前年度損益調整 貸“其他應付款(紅字) 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師好。房租已付,發票未到的賬務處理是:1、支付房租時:借:預付賬款-房租貸:銀行存款2、收到房租發票時:借:管理費用-房租貸:預付賬款-房租因管家婆財務系統不能在“預付賬款”添加二級科目,請問還能用哪個處目?是其他應收,還是其付應付 呢?
答: 同學你好 可以用其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:租房期間(2016.1.1---2016.12.31),1月為免租期,從2月開始每月支付房東10000元租金,到12.31共支付11000的賬務處理:我理解:計提1月費用:借:管理費用--房租9166.67(110000/12) 貸:其他應付款--房東9166.67計提2月費用:借:管理費用--房租9166.67(110000/12) 貸:其他應付款--房東9166.67 2月收到房東發票10000.00并支付房租 借:其他應付款--房東 ( jQu
答: 你好,可以這樣進行處理的


楊思蕾 追問
2020-07-10 11:22
軼塵老師 解答
2020-07-10 11:22
楊思蕾 追問
2020-07-10 11:23
軼塵老師 解答
2020-07-10 11:33