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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-09 17:52

應納稅所得額=利潤總額+納稅調增額-納稅調減額

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相關問題討論
你好是0的 彌補虧損160000的
2020-07-03 19:37:33
你好,應納稅所得額首先等于會計利潤%2B調整增加-減少,這個時候才出來應納稅所得額,然后應納稅所得額*稅率才是當期所得稅,然后當期加遞延才等于所得稅費用,他們是三個步驟關系。
2021-11-26 13:30:14
所得稅費用=應交所得稅%2B遞延所得稅 應納所得稅額=稅前會計利潤%2B納稅調整增加額-納稅調整減少額,繳納的時候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-06-30 17:54:52
你好 這個需要熟悉稅法知識,稅法不允許扣除的公司扣除了納稅調增,稅法允許扣除公司沒扣的納稅調減。 比如業務招待費 工會經費 職工福利費 業務宣傳費等。都是按比例扣除
2021-08-28 16:14:03
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