
收到結(jié)算單,借原材料,應交稅費待認證進項稅,貸應付賬款未開票,收到發(fā)票,借應付賬款未開發(fā)票,貸應付賬款結(jié)算款,借應交稅費待認證,貸應交稅費進項稅,后面會出現(xiàn)待認證與進項稅不平怎么處理
答: 你好 你的分錄不對 應該是 借 應交稅費進項稅 貸 應交稅費待認證
上月借:應交稅費進項稅100,貸應付賬款暫估應付賬款100這月發(fā)票沒來,還要沖該憑證嗎?還是等發(fā)票來了在沖?
答: 您好,等發(fā)票來了再紅沖該憑證。需要提示一點,做暫估分錄是不能暫估增值稅的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問現(xiàn)在查出19年10月憑證,應交稅費進項稅多了0.1,應付賬款也多了0.1,現(xiàn)在怎么調(diào)整?
答: 借應付賬款貸進項轉(zhuǎn)出。
普通發(fā)票是不是說看到普通發(fā)票,看到進項稅在記賬憑證不寫應交稅費—進項稅,在專用發(fā)票里看到進項稅,才需要在記賬憑證寫上應交稅費—進項稅對嗎?
如果購入原材料10000,收到發(fā)票11000。做憑證 借原材料10000 應交稅費應交增值稅進項1000,貸應付賬款11000。那如果收到發(fā)票10998,實際應開11000,那憑證咋做
6月不想認證增值稅的進項發(fā)票,想以后認證,可以計入應交稅費-應交增值稅待抵扣進賬稅額么,那張記賬憑證后付的原始憑證付什么??


籍海盛 追問
2020-07-09 16:23
張艷老師 解答
2020-07-09 16:26