
老師請(qǐng)問(wèn),上月先預(yù)付五萬(wàn)貨款,借預(yù),貸銀,由于庫(kù)存為負(fù),我又做了一筆暫估入賬,借庫(kù)五,貸應(yīng)付五,本月沖借庫(kù),貸應(yīng)付,同時(shí)入賬借庫(kù),貸預(yù)五萬(wàn),問(wèn)題預(yù)付和應(yīng)付為同一單位且金額相同,行嗎
答: 你好 可以的 以后盡量用一個(gè)科目的
已付貨款(已做賬預(yù)付貨款) 收到貨物 沒(méi)有進(jìn)貨發(fā)表 怎么入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付貨款-暫估入庫(kù) 這樣做對(duì)嗎
答: 不對(duì),預(yù)付賬款的明細(xì)科目是單位名稱,分錄如下;借;庫(kù)存商品 貸;預(yù)付賬款-某單位
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給了預(yù)付款,暫估入賬了,現(xiàn)在怎么沖減借:預(yù)付賬款貸:銀行存款然后暫估入賬了借:庫(kù)存商品貸:預(yù)付賬款現(xiàn)在怎么沖減
答: 你好,正確的暫估入賬分錄是 借;庫(kù)存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 而不是(借:庫(kù)存商品,貸:預(yù)付賬款) 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;預(yù)付賬款


秀 追問(wèn)
2020-07-09 17:13
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2020-07-09 17:51
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2020-07-09 18:56