老師,您好,我們公司要有可以退稅的,請問一下這個增值稅增量留抵退稅,這個具體是怎么操作的呢?我們6月的銷項是310384.39元,認(rèn)證進項是32826.6元,總的期末留抵稅額是5381831.13元,
你過我姆阿普
于2020-07-09 15:42 发布 850次浏览
- 送心意
樸老師
职称: 會計師
2020-07-10 13:46
你好,你是說在出口退稅系統(tǒng)里怎么操作的嗎
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你好,你是說在出口退稅系統(tǒng)里怎么操作的嗎
2020-07-10 13:46:42

您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32

你好,是的,沒有其他就是這樣算的,
2019-04-16 09:02:26

你好 看你的增值稅納稅申報表的主表,找期末留底稅額對應(yīng)的那欄數(shù)據(jù)。
2019-03-28 10:34:31

你好
就是進項留 抵情況的填寫??
2021-03-12 10:02:27
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