申報個稅1-4月多申報了一個員工工資,現在進行更正 問
你好,是的,你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發,現在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師好,請問申報年度報表時,除了分公司本身要報報 問
若是匯總申報企業所得稅的,按合并報表數據申報 答

老師,您好,有一個是個人所得稅的退費,有一個是兩附加的退費,分錄怎么寫,我問了下稅局那邊了
答: 這個退給員工嗎,借銀行 貸應交個人所得稅,兩附加的退費, 借稅金及附加 負數,貸應交稅費,負數,借銀行 貸應交稅費
老師,請問稅務局返還給企業的個人所得稅1280,1.這個分錄怎么做,2.1280給兩個財務人員發放分錄怎么做,3.這個錢雖工資一起發放,算工資嗎,還用交個人所得稅嗎
答: 國稅的個稅手續費返還的分錄應該如何處理? 借:銀行存款. 貸:應繳稅費--應繳增值稅. 其他應付款(若發給辦稅人員). 營業外收入(若不發給辦稅人員). 這個不算是工資收入繳納個稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好!我這邊個人所得稅信息采集的時候信息錯誤,導致多交個稅。后再稅務局申請后抵后期的個稅,這個分錄我怎么做?麻煩老師指點一下
答: 多交的就掛在應交稅費-個人所得稅明細上,后期抵消就可以了


咕嚕咕哎咕 追問
2020-07-10 07:26
maize老師 解答
2020-07-10 08:02
咕嚕咕哎咕 追問
2020-07-10 08:25
maize老師 解答
2020-07-10 08:28