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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2020-07-08 15:55

您好同學應收賬款-=應收借+預收借
預收賬款=應收貸+預收貸
預付賬款 =應付借+預付借
應付賬款=應付貸+預付貸
這樣的分類。應收賬款還記得減一下那個壞賬。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-07-08 15:55

我現(xiàn)在要將這些往來科目重分類應該怎么做啊

何江何老師 解答

2020-07-08 16:03

一般是用明細賬按我說這個方式去分類同學。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-07-08 16:04

具體操作 呢。還有一個其他應收和其應應付呢

何江何老師 解答

2020-07-08 16:07

同學,其它應收與其它應付還是在自己的項目里申報
如果你用的最新的報表,可以填在應收賬款與應付賬款里。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-07-08 16:08

說了等于沒說,我是問你具體的操作,你都沒說。。。

何江何老師 解答

2020-07-08 16:10

我不知道你用的報表是哪種,有一種報表其它應收是不分的,還在自己的項目里,最新的報表是將其它應收并入應收賬款里的同學
要不這樣,你將表拿來我給你填一下這樣有數(shù)字就好講一些。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-07-08 16:11

什么表,你要告訴我具體操作啊

何江何老師 解答

2020-07-08 16:15

我們說的重分類,指的報表上的分類這塊,報表上是項目 ,報表上應收賬款-=應收借+預收借(這個是明細賬上的金額)
預收賬款=應收貸+預收貸
預付賬款 =應付借+預付借
應付賬款=應付貸+預付貸
用這些賬上金額來填在上面的同學。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-07-08 21:31

直接把相應科目余額的總金額相加嗎

何江何老師 解答

2020-07-09 09:35

你好 同學是的就是用明細賬的余額相加

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-07-09 14:58

明細科目余額相加嗎

何江何老師 解答

2020-07-09 15:27

你好同學是的一定要用明細相加才可以

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相關問題討論
同學,說明你們預付出去的錢多,但是對方?jīng)]有給你們開發(fā)票。
2022-03-11 15:23:29
同學你好 不超三年就沒事
2022-02-17 15:46:10
你好 預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
2021-05-17 08:59:38
期末借方余額反映企業(yè)向供貨單位預付而尚未發(fā)出貨物的預付貨款
2020-07-21 09:39:54
預收是你們收錢為開票發(fā)貨的
2019-11-07 09:23:37
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