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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-08 15:33

你好,需要看你當地稅局對這個行業參考稅負率稅票是多少了
增值稅一般在2%-3%,企業所得稅在1%左右,僅供參考

劉小劉???????? 追問

2020-07-08 15:34

如果享受小微企業優惠,那算下來企稅只有千分之幾啊

紫藤老師 解答

2020-07-08 15:40

對的,2019年財稅〔2019〕13號企業所得稅優惠政策:
應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。

劉小劉???????? 追問

2020-07-08 15:41

正常稅率是企稅稅負率1%,如果享受了優惠,稅負率就達不到1%了

紫藤老師 解答

2020-07-08 15:42

對的,你的理解是正確的

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相關問題討論
你好,這個就需要看你當地稅局對這個行業參考稅負率水平是多少了 增值稅稅負率一般在2%-3%左右,企業所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考
2019-03-02 15:41:11
“小規模的增值稅負率是3%,一般納稅人的增值稅負率是3.5%,左右 供參考 各地有差異
2019-12-20 14:23:52
你好,這個就需要看你當地稅局對這個行業參考稅負率水平是多少了 ? 增值稅一般在2%—3%左右,僅供參考?
2022-10-10 11:57:11
同學,你好 增值稅稅負率在3-4,企業所得稅負在1.5左右,僅供參考。
2022-01-24 15:15:49
您好!這個沒有規定,一般是2%-3%左右 所得稅稅負差異就更大了,因為小微企業稅率才2.5%一般企業是他的10倍25%
2022-05-27 15:14:23
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精選問題
  • 預計負債的企業所得稅調整計入哪一個表格

    預計負債的企業所得稅調整一般計入《納稅調整項目明細表》(A105000 ) 。 企業會計上確認預計負債,是基于謹慎性原則對可能發生的事項提前估計;但稅法遵循實際發生原則,在相關損失實際發生前不允許稅前扣除,這就產生了稅會差異。在進行企業所得稅年度匯算清繳時,需要對預計負債進行納稅調整: - 賬載金額:按企業會計核算確認的預計負債金額填寫在該表相應欄次。 - 稅收金額:由于稅法在預計負債實際發生前不認可,所以一般填寫0 。 - 調增金額:當賬載金額大于稅收金額(即有預計負債余額)時,將二者差額填入調增金額欄,調增應納稅所得額。 如果預計負債后續實際發生,在實際發生損失的年度,要在《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》(A105090 )中對相關資產損失進行填報,并在《納稅調整項目明細表》(A105000 )中做相應的納稅調減處理 。

  • 到了年末,無形資產不是已經有攤銷了,有了攤銷之后,

    同學您好,無形資產會計入賬600,23年攤銷600/10*9/12=45,無形資產年底賬面600-45=555;而稅法方面無形資產入賬600*1.5=900,23年攤銷900/10*9/12=67.5 ,年底賬面900-67.5=832.5,會計和稅法差異 832.5-555=277.5,因此遞延所得稅資產 277.5*0.25=69.38

  • 請問一下老師,A股東原來認繳90萬,實繳90萬,占60%的

    你好這個要看公司總的認繳資金或者說注冊資金是多少。

  • @暖暖老師還在嗎?追問次數用完

    你好老師在的,具體什么問題

  • 一般納稅人開普票和專票交的稅都是一樣的嗎

    對的是的,是一樣交。

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