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李慧玲
于2016-06-29 16:07 發布 ??827次瀏覽
趙老師
職稱: 中級會計師
2016-06-29 16:18
哦,好的。謝謝老師,我現在就補做
李慧玲 追問
2016-06-29 16:33
老師,還有個問題要問您,我們的工資不是按個人做的,是按組來做的,一組有4到7人不等,人跟承包差不多吧。借支是借給個人的。發放時分錄:借:應付職工薪酬-工資(總的) 貸:現金 ,扣款時再做一遍借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款--XX 。這樣行不行?
趙老師 解答
2016-06-29 16:10
可以在月底的時候補做借支就不會出現這種情況了,見單就要做業,一碼歸一碼,不能合并起來一起做.
2016-06-29 16:19
嗯,不客氣...........
2016-06-29 16:35
發放時分錄:借:應付職工薪酬-工資(總的) 貸:現金 其他應收款--XX
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您好!趙老師,這個月借支沒有處理,月底了我來補做行不行呀?如果借支都夠扣工資,會不會還會出現會計現金比出納現金少的情況?
答: 可以在月底的時候補做借支就不會出現這種情況了,見單就要做業,一碼歸一碼,不能合并起來一起做.
借款審批單在出納簽字現金支付后,還需要會計主管簽字么?簽的話,是在什么時候簽呢?
答: 你好!需要簽字,先主蠶頭燕尾簽字出納付款時簽字
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
現金支出單是有出納開還是會計開?
答: 現金支出單,正常不是出納開。由會計開。出納只管付款
會計和出納都可簽發現金支票( )
討論
老師,公司的現金支票是會計開還是出納開呀
有工資薪金支出需要 繳納工會經費 會計分錄借:管理費用–工會經費 貸:怎么寫呢?
你好,會計做了現金發工資,但實際未發,會導致會計現金賬和出納的不符怎么辦
請問老師,公司有一個出納的個人卡,他們之前報銷等等都走的這個卡,公司叫這個卡現金卡。我接手公司的時候就發現好多賬對不上就走的現金卡,當然問之前的會計,她說不用對現金賬。他們一直也沒有對。現在老板讓我對現金賬,根本就對不出來,因為每次支出賬上的和實際支出根本不一樣。該怎么辦呢?
趙老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.90 解題: 6406 個
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李慧玲 追問
2016-06-29 16:33
趙老師 解答
2016-06-29 16:10
趙老師 解答
2016-06-29 16:19
趙老師 解答
2016-06-29 16:35