
您好,老師,2019.年2月我們公司收到一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票,已經(jīng)入賬并抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,今天稅務(wù)局說(shuō)這張發(fā)票有問(wèn)題要繳銷(xiāo),讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)分錄是借管理費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng)稅,貸往來(lái),我想問(wèn)下,現(xiàn)在要怎么做分錄
答: 借往來(lái),貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師你好,我實(shí)務(wù)中做盤(pán)盈入賬時(shí)做錯(cuò)賬了,還是做錯(cuò)了幾個(gè)月了,沖減多了管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出做了負(fù)數(shù)。借:管理費(fèi)用-100,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 -90應(yīng)交稅稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-10。會(huì)有什么影響?我要怎么更正呢
答: 你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我有幾筆稅額做入簡(jiǎn)易計(jì)稅材料的,但認(rèn)證抵扣了我現(xiàn)可以做借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù) 還有一筆是2019年是做了借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄,但發(fā)票不見(jiàn)了我抵扣了,我現(xiàn)做了分錄借管理費(fèi)用 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)可以嗎
答: 同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出直接做貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師請(qǐng)問(wèn)下,庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),因管理不善盤(pán)虧,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是直接放管理費(fèi)用?
老師,有個(gè)紅酒買(mǎi)進(jìn)增稅是12063.22,現(xiàn)在當(dāng)作管理費(fèi)用出掉了,是不是這里寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,幫我看看,為啥是這樣的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)沖得管理費(fèi)用呢?

