
您好,老師,2019.年2月我們公司收到一張運費發票,已經入賬并抵扣了進項稅額,今天稅務局說這張發票有問題要繳銷,讓進項稅額轉出,當時分錄是借管理費用,借進項稅,貸往來,我想問下,現在要怎么做分錄
答: 借往來,貸進項稅額轉出,以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤
老師你好,我實務中做盤盈入賬時做錯賬了,還是做錯了幾個月了,沖減多了管理費用,進項稅轉出做了負數。借:管理費用-100,貸:待處理財產損益 -90應交稅稅費—進項稅額轉出-10。會有什么影響?我要怎么更正呢
答: 你好 樣稿都是正數 是吧?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我有幾筆稅額做入簡易計稅材料的,但認證抵扣了我現可以做借:待認證進項稅額 貸進項稅額轉出 負數 還有一筆是2019年是做了借待認證進項稅額的分錄,但發票不見了我抵扣了,我現做了分錄借管理費用 貸待認證進項稅額負數可以嗎
答: 同學你好 進項轉出直接做貸進項轉出

