
老師 服裝司的設計費收入,結轉成本 這樣做是否正確 借:銀行存款(應收)貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅結轉借:其他業務收入貸:本年利潤
答: 你好,收入,結轉收入分錄是這樣處理
老師好,我公司賣掉幾個廢桶,和一些廢紙。分錄:借銀行存款100,貸其他業務收入88.5,應交稅費--應交增值稅11.5。分錄對了嗎?但是我怎么結轉成本呀?謝謝老師。
答: 你好 分錄是對的 這個廢桶不知道成本嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借 現金 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 月末結轉 ,借主營業務收入貸本年利潤 應交稅費 怎么結轉
答: 你好;應交稅費繳納了就沒有余額了 借;應交稅費 貸;銀行存款


朱 追問
2020-07-07 17:31
答疑蘇老師 解答
2020-07-07 17:33
朱 追問
2020-07-08 09:54
答疑蘇老師 解答
2020-07-08 10:07