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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-07 11:36

您好,您上面的分錄是正確的,您后面收到發票時,把借管理費用貸預付賬款這些分錄紅沖,然后再按照發票金額入賬

洋洋 追問

2020-07-07 11:43

明白了,謝謝您

玲老師 解答

2020-07-07 11:55

您好,不客氣,祝您工作學習愉快,如果您這個問題已經解決,請對老師的回復給予評價

洋洋 追問

2020-07-07 15:01

老師,我剛忙點別的回來就給忘記應該怎么弄了,是這樣我有個8800的錢已經付了也攤銷完了,現在又有10000的票進來應該是怎么弄呢?我是先把之前8800的沖銷,然后入賬應該怎么入呢?

玲老師 解答

2020-07-07 15:04

后來又有發票進來和前面這筆業務有什么關聯嗎?

洋洋 追問

2020-07-07 15:05

開票太隨性了,把前兩個月未開的,和這兩月應開及未來倆月應開的都給開了

玲老師 解答

2020-07-07 15:10

您好,您具體想問什么問題?

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相關問題討論
你好,預付賬款,來了發票直接貼上
2020-01-15 15:19:36
你好 借:以前年度損益調整 貸:預付賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2019-03-14 15:58:17
您好,不對的。我收到房租發票時(借:長期待攤費用-租賃費,應交稅費-應交增值稅-進項, 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用-長期待攤費用攤銷, 貸:長期待攤費用-租賃費)
2017-06-07 16:32:23
這樣處理也可以 就是當期費用少了 建議直接暫估記費用? 回來發票時再沖 按發票入賬?
2021-11-26 15:22:00
你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02
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