
老師你好,收到航信退還的280元服務費的會計分錄是不是這樣 借:管理費用 -280 借:銀行存款-280,這次款已抵扣增值稅,這個又如何做分錄呢?
答: 借應交稅費負數貸管理費用負數,
管理費用-水電費上年多計,跨年會計分錄怎么做?借:管理費用-水電費貸:銀行存款跨年調整銀行存款?
答: 借;相關科目 貸;以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,一般納稅人麻煩物業管理費的專用發票后,會計分錄是,借:管理費用,借增值稅進項稅,貸銀行存款嗎?還是全部記入管理費用?
答: 你好,是價稅分離處理 借:管理費用,應交稅費——增值稅進項稅,貸銀行存款等科目


知足常樂 追問
2020-07-07 11:37
玲老師 解答
2020-07-07 11:40