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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-07 08:45

同學(xué),你好
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款

激昂的巨人 追問

2020-07-07 08:49

不可以直接做制造費用嗎?因為水電實際已經(jīng)發(fā)生了呀

小菲老師 解答

2020-07-07 08:50

同學(xué),你好
沒有發(fā)票,不能直接做費用,如果當月發(fā)票能來,你可以做費用

激昂的巨人 追問

2020-07-07 08:51

但是成本怎么辦

小菲老師 解答

2020-07-07 08:52

同學(xué),你好
你的意思是要把制造費用轉(zhuǎn)到成本?現(xiàn)在做不了制造費用怎么辦?

激昂的巨人 追問

2020-07-07 08:52

不可以預(yù)計嗎

激昂的巨人 追問

2020-07-07 08:53

做成本的制造費用,水電費呢

小菲老師 解答

2020-07-07 08:54

同學(xué),你好
可以預(yù)計的

激昂的巨人 追問

2020-07-07 08:55

那你剛才說不能做成本

激昂的巨人 追問

2020-07-07 08:55

究竟怎么做

小菲老師 解答

2020-07-07 09:04

同學(xué),你好
不好意思,有可能是我解釋的不清楚
如果你當月可以收到發(fā)票,你可以直接做制造費用
如果當月不可以收到發(fā)票,如果你不需要計提,你可以做到預(yù)付賬款
如果你需要計提,分錄如下
借;預(yù)付賬款-水電費
貸:銀行存款
按當月的電費預(yù)提處理,
借;制造費用
貸:應(yīng)付賬款-水電費
下月發(fā)票來了,全額紅沖那個預(yù)提的分錄,再按發(fā)票金額入賬
借:制造費用
貸:預(yù)付賬款-水電費

激昂的巨人 追問

2020-07-07 09:17

預(yù)提時,那個進項的抵扣發(fā)票不要先做

小菲老師 解答

2020-07-07 09:21

同學(xué),你好
你是說進項稅要不要做嗎?
不要做,等來了發(fā)票再做

激昂的巨人 追問

2020-07-07 09:26

那不是制造費用與來發(fā)票時有出入?

小菲老師 解答

2020-07-07 09:28

同學(xué),你好
沒有出入,等來發(fā)票的時候
借:制造費用
應(yīng)付稅費(進項)
貸:預(yù)付賬款-水電費

激昂的巨人 追問

2020-07-07 09:45

預(yù)提時,怎么沒有呢!你既然說進項不做進去,那預(yù)提時是包括所有的支出了呀

小菲老師 解答

2020-07-07 09:48

同學(xué),你好
預(yù)提時的分錄
借;制造費用
貸:應(yīng)付賬款-水電費
我預(yù)提的時候是全部計入費用的,不分進項稅的

小菲老師 解答

2020-07-07 09:49

等到發(fā)票來了,這是一張專票,我就要把我之前預(yù)提的全部沖掉
重新做一筆
借:制造費用
應(yīng)付稅費(進項)
貸:預(yù)付賬款-水電費
這個時候進項才需要體現(xiàn)

激昂的巨人 追問

2020-07-07 09:54

但是在預(yù)提時的制造費用全部計入產(chǎn)品成本了,那后來發(fā)票回來時,紅沖時,又做一筆,這筆是不是就和以前那筆金額有差異是不是

小菲老師 解答

2020-07-07 10:02

同學(xué),你好
我知道你的意思了
我的意思是制造費用100.進項10.我付了110
你計提的時候,借:制造費用100 貸:應(yīng)付賬款100.等來發(fā)票了,紅沖掉這筆,借:制造費用
100 應(yīng)交稅金(進項)10 貸:預(yù)付賬款110
這樣子做分錄,費用就會保持一致
但是如果

激昂的巨人 追問

2020-07-07 11:03

您的意思說進項那個稅費不做進去?,那預(yù)付款的金額就不等于實際支付了的哦

小菲老師 解答

2020-07-07 11:07

同學(xué),你好
對的,預(yù)付的等于實際支付的
你付錢的時候,就做了一筆
借;預(yù)付賬款-水電費
貸:銀行存款
現(xiàn)在發(fā)票來了,
借:制造費用
應(yīng)交稅金(進項)
貸:預(yù)付賬款-水電費

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同學(xué),你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2020-07-07 08:45:11
您好,應(yīng)交稅費的二級科目不一樣,簡易計稅的二級科目是簡易計稅。
2020-06-19 17:16:26
借應(yīng)收 負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費 負數(shù),
2020-03-12 15:09:21
您好!你收到發(fā)票的時候直接貼進去就好了
2018-03-02 10:05:16
你好!借 預(yù)付賬款3000 貸 銀行存款 3000 六月28號借預(yù)付賬款7000 嗯,貸銀行存款7000嗯,六月28號直接做入庫吧借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸方是,預(yù)付賬款
2016-07-02 18:27:12
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